用友总账内怎么把供应商删除(用友软件总账)

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有些朋友对用友软件还不是很熟悉,今天就来跟大家分享一下用友软件的操作流程,一起来看看吧!

总流程概括

一、新建帐

用友操作总流程还不熟悉?超详细的用友软件操作流程,请笑纳!

二、总帐系统

1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类

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三、UFO报表设置

  

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四、 固定资产设置

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五、打印设置

总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线

细节流程

NO.1系统初始化

【基础设置】打开对应设置界面:

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a.增加科目:会计科目→【增加】输入编码、中文名称(如100201→中国银行)→【增加】→【确认】

b.设辅助核算:点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项)

c.指定科目 : 【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【确认】。

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NO.2填制凭证【总账系统】

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NO.3审核凭证(审核人与人不应相同)

【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】

NO.4记账

【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账

NO.5结账

【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】

NO.6取消结账(用主管身份)

【月末结账】→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

NO.7取消记账(用主管身份)

【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】(完成取消记账)

NO.8取消审核(审核人身份)

【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】

NO.9修改凭证(制单人)

【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】

以上就是有关用友软件的操作流程,看完本文你都学会了吗?希望对大家的工作有帮助!

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文章来源: demi
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